ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Е О назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2021 годы и на перспективу до 2030 года

Cкачать: ms-word

ПРОЕКТ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

РЕШЕНИЕ

2017 г.                                                                                            №

О назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2021 годы и на перспективу до 2030 года

Руководствуясь пп. 19 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003              № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области  «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Рождественского сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Рождественского сельского поселения

 

Р Е Ш И Л:

 

 

  1. Утвердить проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения на период 2013 — 2030 годы (приложение 1 к настоящему решению).
  2. Назначить публичные слушания по проекту Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения на период 2013 — 2030 годы (далее публичные слушания) в порядке, определенном пунктами 5, 6.2, 6.5 настоящего решения.
  3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний согласно приложению 2 к настоящему решению.
  4. Организацию публичных слушаний возложить на администрацию Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района.
  5. Установить:

5.1. Публичные слушания проводятся на всей территории МО   Рождественского сельского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

5.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории МО Рождественского сельского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской области – 30.10.2017 в 11.00 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, с.Рождествено, Большой проспект, дом 5, каб. 1.

  1. Уполномочить администрацию Рождественского сельского поселения:

6.1. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

6.2.  Обеспечить размещение проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения на период 2013 — 2030 годы на официальном сайте МО   Рождественского сельское поселение  не позднее 20.10.2017;

6.3. Обеспечить  публикацию информационного сообщения о проведении публичных слушаний не позднее 20.10.2017;

6.4. Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене «Рождественский вестник»  и разместить на официальном сайте муниципального образования Рождественского сельского поселения;

6.5. Назначить ответственным лицом за проведение публичных слушаний заместителя главы администрации Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Агафонова С.В.

  1. Предложения и замечания по проекту Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения на период 2013 — 2030 годы  принимаются  в письменной форме до 17.10.2017 года (включительно) по адресу: индекс почтовый 188356, Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, Большой проспект, дом 5, каб 1 – Администрация Рождественского сельского поселения с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
  2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене «Рождественский вестник» и размещении на официальном сайте муниципального образования Рождественского сельского поселения.

 

 

Глава муниципального образования                           М.Е.Заславский

Рождественского сельского поселения

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к решению совета

депутатов Рождественского сельского поселения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

рождественского сельского поселения

на период 2013-2030гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2012 г.

 

ВВЕДЕНИЕ.. 3

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ… 4
  2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ… 6

2.1.         Система теплоснабжения. 6

2.2.         Система водоснабжения. 8

2.3.         Система водоотведения. 14

2.4.         Стстема газоснабжения. 21

2.5.         Стстема электроснабжения. 22

  1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ… 23

3.1.         Краткая характеристика МО.. 23

3.2.         Перспективные показатели развития МО.. 23

  1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 25

4.1.         Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения. 25

4.2.         Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения. 27

4.3.         Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод  28

  1. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.. 29

5.1.         Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении. 29

5.2.         Программа инвестиционных проектов в водоснабжении. 31

5.3.         Программа инвестиционных проектов в водоотведении. 39

  1. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.. 40

6.1.         Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении  40

6.2.         Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении  42

6.3.         Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении  44

6.4.         Величина тарифов и доступность программы для населения. 46

  1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.. 50


ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Рождественского сельское поселение (далее – МО) разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

 

 

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения на период 2013-2030гг.
Основания для разработки Программы Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Заказчик Программы Администрация Рождественского сельского поселения
Разработчик Программы Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
Цели и задачи Программы Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.
Важнейшие целевые показатели Программы Объем полезного отпуска тепловой энергии

Объем отпуска питьевой воды в сеть

Объем принятых стоков

Сроки и этапы реализации Программы 2013-2030гг.
Основные мероприятия Программы Основными мероприятиями Программы являются:

1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

2. модернизация  генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных;

3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности;
4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций;

5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах.

Объемы и источники финансирования Программы Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций.

Объем финансирования Программы составляет 976 489,7  тыс. руб.,

в том числе:

  1. Теплоснабжение — 268 728,3 тыс. руб.,
  2. Водоснабжение -75 536,2   тыс. руб.,
  3. Водоотведение – 632 225,2  тыс. руб.,

Источники финансирования:

  1. Инвестиционная программа ООО «Коммунальные системы Гатчинского района» – 488 244,85 тыс. руб.
  2. Частные инвестиции (либо средства бюджета МО) – 488 244,85 тыс. руб.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год

 

 


  1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
  • Система теплоснабжения
    • Институциональная структура

Услуги централизованного теплоснабжения на территории Рождественского сельского поселения оказывает ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

  1. п. Рождествено
  2. п. Батово
  3. п. Дивинский

Жители остальных населенных пунктов Рождественского сельского поселения не подключены котельным и отапливаются от индивидуальных тепловых источников.

  • Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 1 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

Наименование котельной Адрес Основное оборудование Вид топлива Износ, %
1 Котельная 6 с.Рождествено КВ-ГМ-2,0-115П — 2шт., горелки GIBUNGAS-P73A -2шт., дымовая труба 27м, стальная, 2011г газ / нет 25
2 Котельная 8 п.Дивенский «Универскал-6» — 2шт. Дымовая труба кирпичная встроенная уголь /нет 100
3 Котельная 27 д.Батово КВ-ГМ-3,15-115П — 2шт.,P93A M-R.S/RU/ Y/8/50- 2шт., дымовая труба 21м. 2007г газ / нет 30

 

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

Наименование котельной Год ввода Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, %
2009 2010 2011 2012
1 Котельная 6 2008 0 0 0 0
2 Котельная 27 2007 0 0 0 0
3 Котельная 8 1951 100 100 100 100

 

Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

Населенный пункт Наименование котельной Протяженность, м Динамика протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % Динамика реконструкции сетей, км
1 п. Рождествено Котельная 6 1 945 0 0 0 0 0 0,2 0 0
2 п. Батово Котельная 27 1,79 95 0 0 0 0,2 0,9 0 0
3 п. Дивинский Котельная 8 Котельная встроенная, наружных сетей нет

 

Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

Наименование котельной Диаметр сетей, мм Способ прокладки Тип изоляции Год ввода Срок службы, лет Планируемый срок замены
1 Котельная 6 от Ф57 до Ф219 подземно в каналах ППУ-изоляция 2005 25 2030
2 Котельная 27 от Ф57 до Ф219 подземно безканально ППУ-изоляция 2010 25 2035
3 Котельная 8 Котельная встроенная, наружных сетей нет

 

  • Баланс мощности и подключенной нагрузки

 

Таблица 5 – Баланс тепловой энергии и мощности МО на 2013 год

Наименование котельной Установл.  мощн. Гкал/час Подключ. нагр. Гкал/час Полезный отпуск, Гкал
Всего Отопл. ГВС Всего Внутр. Жил.фонд Общ. Объекты
1 Котельная 6 3,4 2,6 2,3 0,2 6 809,7 0,0 5 437,5 1 372,1
2 Котельная 27 5,4 5,0 4,6 0,4 13 364,5 0,0 8 403,3 4 961,2
3 Котельная 8 0,3 0,1 0,1 0,0 224,8 0,0 0,0 224,8
Итого 9,2 7,7 7,0 0,7 20 398,9 0,0 13 840,8 6 558,2

 

Число часов использования максимума нагрузки – 2649 час. Нормой для данной климатической зоны является диапазон 2400-2600 часов. Превышение «нормальных» значений данного показателя, в связи высоким качеством теплоизоляции либо отсутствием сетей вообще, может быть связано лишь со спецификой потребления тепла у потребителей.

 

Таблица 6 – Объемы отпуска тепловой энергии за 2009-2012 год

Наименование 2009 2010 2011 2012
Всего 21 941,9 21 696,0 20 326,1 20 345,9
Население 16 035,6 14 765,7 13 377,9 13 197,6
Бюджетные 2 143,1 2 415,2 2 282,8 2 422,1
Прочие организации 3 735,1 4 515,0 4 665,3 4 726,2

 

 

 


  • Система водоснабжения
    • Институциональная структура

Услуги водоснабжения на территории Рождественского сельского поселения оказывает ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

  1. Дер. Батово
  2. Дер. Даймище
  3. Село Рождествено

 

  • Характеристика системы ресурсоснабжения

 

Дер. Батово

Годовой объём водопользования дер. Батово по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  170163,18 м3/год, 466,2 м3/сут.,  при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки – 0,311 м3.

Водоснабжение осуществляется водой от 3-х артезианских скважин.

Система подачи воды потребителям

Вода из артезианских скважин насосами поднимается водонапорную башню и далее самотеком поступает в водораспределительную сеть.

Скважина № 1, рег. № 2806/1, находится в непосредственной близости к водонапорной башне, введена в эксплуатацию в 1970 г. Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 162 м. Насос марки ЭЦВ 8-40-150, с мощностью электродвигателя 27 кВт установлен на глубине 60 м. Диаметр обсадной трубы Ду  300 мм..

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды  — отсутствует.

Помещение скважины отапливается от электрических нагревателей.

Скважина постоянно находится в работе.

Автоматизация отсутствует. Включение – выключение скважинного насоса осуществляется вручную.

Скважина № 2, рег. № 2806/2, находится в поле, введена в эксплуатацию в 1970 г. Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 200 м. Насос марки ЭЦВ 8-40-150, с мощностью электродвигателя 27 кВт установлен на глубине 60 м. Диаметр обсадной трубы Ду  300 мм на глубине 11 м и Ду 200 мм на глубине 123 м.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды  — отсутствует.

Помещение скважины отапливается от электрических нагревателей.

Скважина подключается к работе при нехватке производительности 1-ой скважины.

Автоматизация отсутствует. Включение – выключение скважинного насоса осуществляется вручную.

Скважина № 3, рег. № 2806/3, находится у реки Оредеж, введена в эксплуатацию в 1970 г. Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 170 м. Насос марки ЭЦВ 8-40-150, с мощностью электродвигателя 27 кВт установлен на глубине 60 м. Диаметр обсадной трубы Ду  300 мм на глубине 8 м и Ду 200 мм на глубине 114 м.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды  — отсутствует.

Помещение скважины отапливается от электрических нагревателей.

Автоматизация отсутствует. Включение – выключение скважинного насоса осуществляется вручную.

Водонапорная башня высотой 40 м и объёмом накопительного бака 300 м3 находится в аварийном состоянии, подтекает бак из-за сквозной коррозии металла. Подающая стальная труба — Ду 200 мм.

Водораспределительная сеть выполнена из стальных и чугунных труб. Ду 100 -150 мм.

Основные потребители:

  • Магазины, парикмахерская
  • Аптечный и фельдшерско-акушерский пункты
  • Отделение почтовой связи
  • Ясли-сад
  • Культурно-досуговый центр
  • Библиотека
  • ЗАО Агрокомплекс «Оредеж» — сельскохозяйственная продукция
  • котельная
  • Жилой фонд: восемь 5-и этажных домов.

Качество воды

Артезианская вода по контролируемым показателям удовлетворяет требованиям установленных нормативов, предъявляемых к качеству питьевой воды.

Вода скважины №1, рег. №2806/1 отличается содержанием железа на уровне 0,2 – 0,22 мг/дм3 и жесткостью 5,2 ммоль/дм3 (июнь 2011 г.)

Вода  скважины №3, рег. № 2806/3 отличается низким содержанием железа: < 0,1 мг/дм3 и жесткостью 5,7 ммоль/дм3 (март 2011 г.).

 

Дер. Даймище

Численность населения – 361 чел. Годовой объём водопользования дер. Даймище по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет: 812,79 м3/год, 2,23 м3/сут.

Водоснабжение осуществляется водой от артезианской скважины. Вода из артезианской скважины насосом подается напрямую в водораспределительную сеть.

Скважина дер. Даймище введена в эксплуатацию в 1957 г. Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Насос марки ЭЦВ 6-6,3-85, с мощностью электродвигателя 4 кВт установлен на глубине 27 м. Диаметр обсадной трубы Ду  200 мм. Диаметр водоподъёмной трубы 50 мм.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узел учета воды  — отсутствует. Помещение скважины отапливается от электрических нагревателей. Скважинный насос постоянно находится в работе. Автоматизация отсутствует. Включение – выключение скважинного насоса осуществляется вручную.

Водораспределительная сеть выполнена из стальных и чугунных труб. Ду 100  мм. Водоразборных колонок и пожарных гидрантов нет.

Основные потребители: жилой дом на 4 квартиры.

О качестве воды можно судить только по одному представленному протоколу исследования проб воды. Вода отличается повышенной жесткостью: 8,1 ммоль/дм3 и содержанием железа на уровне 0,24 мг/дм3

Село Рождествено

Численность населения на 2011 год — 2135 человек. Годовой объём водопользования села Рождествено по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет: 40427,84 м3/год, 110,76 м3/сут., что в среднем составляет 0,052 м3 на 1 чел./сут.

Водоснабжение осуществляется водой от 2-х  артезианских скважин.

Вода из артезианских скважин насосами поднимается в водонапорную башню и далее самотеком поступает в водораспределительную сеть.

Скважина №1, рег. № 3510. Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 180 м. Насос марки ЭЦВ 8-16-140 установлен на глубине 50 м. Диаметр обсадной трубы Ду  300 мм. Диаметр водоподъёмной трубы 89 мм.

Узел учета электроэнергии находится в отдельном помещении рядом с котельной.

Узел учета воды  — отсутствует.

На линии подачи воды от скважины установлен гидроаккумулятор объёмом 200 л, диафрагма в нем отсутствует и по существу он представляет промежуточную емкость.

Помещение скважины отапливается от электрических нагревателей.

Скважинный насос постоянно находится в работе.

Автоматизация отсутствует. Включение – выключение скважинного насоса осуществляется вручную.

Скважина №2, рег. № 3508. Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 180 м. Насос марки ЭЦВ 8-25-100 установлен на глубине 50 м. Диаметр водоподъёмной трубы 76 мм, далее переходит в стальную трубу Ду 76 и в поселковую водораспределительную сеть Ду 100 мм и транзитом в водонапорную башню. В настоящее время скважина находится в резерве.

Узел учета электроэнергии находится в отдельном помещении рядом с котельной.

Узел учета воды  — отсутствует.

Помещение скважины отапливается от электрических нагревателей.

Автоматизация отсутствует. Включение – выключение скважинного насоса осуществляется вручную.

Водонапорная башня. Высота башни 40 м, Объём бака 200 м3, поддерживает давление в водоразборной сети на уровне 4,1 – 4,6 бар. Состояние на момент обследования – удовлетворительное , протечек не выявлено.

Водораспределительная сеть тупиковая, выполнена из стальных и чугунных труб. Ду 100  мм. Водоразборных колонок и пожарных гидрантов нет.

Основные потребители: котельная, детский сад, школа, больница, магазины  жилой фонд: 13 3-х этажных домов.

Качество воды

Артезианская вода из скважины №1, рег. № 3510, на основании данных 3-х протоколов испытаний проб, по контролируемым показателям не удовлетворяет требованиям установленных нормативов, предъявляемых к качеству питьевой воды:

  • по содержанию общего железа:

— максимальное значение – 1,46 мг/дм3 (4,9 ПДК),

— среднее значение – 0,97 мг/дм3 (3,23 ПДК),

— минимальное значение 0,72 мг/дм3 (2,4 ПДК).

  • по цветности: максимальное, среднее и минимальное значение на уровне – 26 град. (1,3 ПДК),
  • по мутности:

— максимальное значение – 1,9 мг/дм3 (1,27 ПДК),

— среднее значение – 1,43 мг/дм3 (0,95 ПДК),

— минимальное значение 1,2 мг/дм3 (0,8 ПДК).

  • по жесткости: 7,3- 7,2 ммоль/дм3 (1,04 — 1,03 ПДК).

(см. Приложение 30.1).

Водоразборная сеть холодного водоснабжения (см. Приложение 30.2). В пробах на входе  в котельную отмечены следующие превышения нормативов качества воды по показателям:

  • по содержанию общего железа:

— максимальное значение – 3,4 мг/дм3 (11,3 ПДК),

— среднее значение – 0,93 мг/дм3 (3,1 ПДК),

— минимальное значение 0,16 мг/дм3 (0,53 ПДК).

  • по цветности:

— максимальное значение – 29 град. (1,45 ПДК),

— среднее значение – 21 град (1,05 ПДК),

— минимальное значение на уровне –10 град. (0,5 ПДК),

  • по мутности:

— максимальное значение – 22 мг/дм3 (14,7 ПДК),

— среднее значение – 5,9 мг/дм3 (3,9 ПДК),

— минимальное значение  — 0,6 мг/дм3 (0,4 ПДК).

  • по жесткости: 7,3- (1,04 — 1,03 ПДК).

— максимальное значение –  7,3  ммоль/дм3 (1,04 ПДК),

— среднее значение – 6,58 ммоль/дм3 (0,94 ПДК),

— минимальное значение – 5,1  ммоль/дм3 (0,73 ПДК),

Следует отметить, что резкое повышение показателя мутности, до 22 мг/дм3, носит явно выраженный резкий вынос накопившегося железосодержащего осадка в водопроводной сети.

 

 

Таблица 7 – Характеристика производительности водозаборов

Наименование Тип водозабора Проектная мощность, тыс. м3/сут Фактическая средняя производительность (2011 год), м3/сут Наличие расходомеров
Пос.Батово Подзем 2246,0 591,5 нет
Дер Даймище Подзем 172,8 2,2 нет
Пос. Рождествено Подзем 1252,0 218,9 нет

 

Таблица 8 – Общая характеристика сетей водоснабжения

Наименование ед.изм Всего по Пудостьскому
Число водопроводов (ВОС) ед. 3,0
Число отдельных  водопроводных сетей ед. 3,0
Протяженность одиночных водопроводов , км 4,9
в т.ч. нуждающихся в замене км 3,1
Уличные водопроводные  сети, км 4,5
в т.ч. нуждающихся в ремонте км 2,9
Внутриквартальные и внутридворовые сети км 1,2
в т.ч. нуждающихся в замене км 0,8
Число уличных  водоразборов (колонок, будок, кранов) ед.
Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема тыс.м3/сут. 6,1
Общая   пртяжённость км 10,7

 

 

Таблица 9 – Объемы отпуска питьевой воды МО

Наименование ед.изм 2009 2010 2011 2012
Объем отпуска воды в сеть тыс. куб. м. 272,1 288,0 296,6 312,3

 

  • Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения

Дер. Батово:

  1. Высокий износ оборудования водонапорной башни
  2. Высокий износ водопроводных сетей

Дер. Даймище:

  1. Несоответствие питьевой воды нормативным требованиям
  2. Высокий износ водопроводных сетей

Село Рождествено:

  1. Несоответствие питьевой воды нормативным требованиям
  2. Высокий износ водопроводных сетей
  3. Отсутствие автоматики
    • Направления решения проблем в системе

Дер. Батово:

  1. Ремонт или замена накопительного бака водонапорной башни
  2. Обеспечение автоматического отключения скважинных насосов посредством передачи информации об уровне воды в накопительном баке водонапорной башни.
  3. Выполнить косметический ремонт в помещениях скважин.
  4. Установка водомерных узлов с передачей информации на ЦДП.
  5. Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

Дер. Даймище:

  1. Проектирование и строительство станции обезжелезивания с частичным умягчением воды
  2. Обеспечить частотное регулирование работы скважинного насоса.
  3. Выполнить косметический ремонт в помещении скважины.
  4. Установка водомерного узла.
  5. Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

Село Рождествено:

  1. Проектирование и строительство станции обезжелезивания с частичным умягчением воды
  2. Обеспечить автоматическое включение- выключение скважинных насосов в зависимости от уровня воды в накопительном баке водонапорной башни с плавным пуском.
  3. Выполнить косметический ремонт в помещении скважины.
  4. Установить приборы измерения расходов воды.
  5. Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

 

 

 

 

  • Система водоотведения
    • Институциональная структура

Услуги водоотведения на территории Рождественского сельского поселения оказывает ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

  1. Дер. Батово
  2. Село Рождествено
    • Характеристика системы ресурсоснабжения

дер. Батово

Система канализации дер. Батово — общесплавная. Численность населения  около 1,5 тыс. человек. Канализованы пятиэтажные жилые дома в центре деревни, детский сад, магазин.

Протяженность канализационных сетей составляет 4,6 км. Диаметр канализационных сетей 100-200 мм. Материал трубопроводов — чугун, сталь,  керамика. Сеть находится в удовлетворительном состоянии.

Частный сектор, имеющий водонепроницаемые выгреба, септики осуществляет вывоз сточных вод по договорам с подрядной организацией.

Сточные воды с канализованных территорий деревни собираются по системе трубопроводов и самотеком направляются на КНС — 1. Перекачка стоков осуществляется двумя КНС в последовательной цепочке. КНС — 1  перекачивает сточные воды от двух пятиэтажных жилых домов в приемный резервуар КНС — 2.

В приемном резервуаре  КНС — 1 установлен насос марки Иртыш 30 ПФ производительностью 60 м3/час, напором 22 м с мощностью двигателя 3 кВт. Включение и выключение насоса происходит в автоматическом режиме по положению поплавка в резервуаре.

В насосном отделении КНС — 2 установлены два насоса марки СМ 100-65-200а/2 производительностью 86 м3/час, напором 42 м с мощностью двигателя 30 кВт и насос марки СМ 125-80-315 производительностью 75 м3/час, напором 26 м с мощностью двигателя 22 кВт (1 рабочий, 1 резервный). Включение и выключение насосов происходит в автоматическом режиме по положению поплавка в резервуаре.

Измерительное оборудование расхода сточных вод на КНС — 1 и КНС — 2 отсутствует. Вентиляция зданий КНС отсутствует, что приводит к коррозии металлического оборудования.

С КНС — 2 сточные воды по напорному трубопроводу ? 150 мм (частично — ПВХ, частично — чугун) в приемную камеру КОС.

КОС дер. Батово в эксплуатации с 1989 года. Проектная производительность 4200 м3/сут., фактическая — около 500 м3/сут. В приемную камеру КОС  поступают сточные воды от КНС — 2 дер. Батово и КНС птицефабрики.

Из приемной камеры сточные воды поступают в здание решеток, где происходит задержание крупных включений. Удаление отбросов с решетки выполняется вручную

После решетки сточные воды по открытому каналу поступают в песколовки с круговым движением воды. Песок из песколовок под гидростатическим напором перекачивается на иловые площадки.

В открытом канале после песколовок  дополнительно установлены две решетки для задержания куриных перьев и пуха, которые поступают в сточных водах от птицефабрики. Емкостные сооружения: первичные отстойники, аэробные стабилизаторы — сбраживатели, аэротенки, вторичные отстойники, резервуары насыщения сточных вод воздухом выполнены в едином железобетонном блоке на четыре линии. В обычном режиме в работе одна линия. Три линии в резерве.

После песколовок сточные воды по каналам поступают в прямоугольный первичный отстойник, где происходит осаждение взвешенных веществ. Осадок из первичных отстойников эрлифтами удаляется в стабилизаторы — сбраживатели.

Из первичного отстойника по трубопроводу сточные воды поступают в однокоридорный аэротенк. В аэротенке происходит окисление органических веществ при помощи микроорганизмов активного ила. Аэрация иловой смеси осуществляется роторным воздуходувным агрегатом марки ЭФ (1 рабочий, 2 резервных). Имеется резерв из старых двух компрессоров.

После аэротенка сточные воды поступают в прямоугольный вторичный отстойник. Циркулирующий активный эрлифтом перекачивается в голову аэротенка, а избыточный ил удаляется в стабилизатор — сбраживатель. После вторичного отстойника сточные воды поступают в резервуар насыщения. В резервуар подается воздух и это способствует дополнительному окислению органических веществ.

Фильтры доочистки не используются. Из резервуара насыщения сточных вод воздухом сточные воды поступают в два контактных резервуара. Хлорирование очищенной сточной воды не производится.

Выпуск условно очищенных сточных вод осуществляется по напорно-самотечному трубопроводу протяженностью около 1,5 км в  р. Оредеж на 173-м км от устья.

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Оредеж производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Выборочные данные по лабораторному контролю за  2011 г. представлены в таблице ____.

Таблица 10 — Эффективность работы КОС

Загрязняющие

ингредиенты

Эффективность работы КОС д. Батово Норматив

ПДС, мг/дм3

02.02.2011 г. 18.04.2011 г. 28.07.2011 г. 19.10.2011 г.
Взвешенные

вещества

94,4 98,4 84,3 97,1 4,2
БПК5 93,5 97,6 97,0 98,9 2,3
ХПК 89,0 82,4 89,5 76,6 30
Фосфор общий 33,0 39,5 12,9 41,9 1,5

 

Село Рождествено

Численность населения около 2135 человек, процент охвата населения услугами централизованного водоотведения не определен. Канализованы двухэтажные и пятиэтажные жилые здания в центральной части сельского поселения. Состав сточных вод — хозяйственно-бытовой. Промышленных предприятий в поселке нет. Остальные здания имеют водонепроницаемые выгреба, септики с последующим вывозом стоков на действующие КОС. Обслуживание септиков производит частная организация по договору с населением.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов  в центральный коллектор ? 300 мм, материал — железобетон  и самотеком поступают в приемный резервуар КНС. Общая протяженность канализационных сетей около 6,0 км. Диаметр  канализационных сетей  100-300 мм. Материал трубопроводов: чугун — 694 м, керамика — 725 м, асбестоцемент — 1497 м, железобетонные — 1506 м.

Наземная часть здания КНС отсутствует, приемный резервуар и насосное отделение расположены в колодцах на территории канализационных очистных сооружений. Приемный резервуар КНС оборудован решеткой для сбора крупных отбросов. Отбросы вручную удаляются с решетки и утилизируются вместе с бытовыми отходами.

Насосное отделение КНС оснащено двумя насосами марки ФГ 115/38 производительностью 100 м3/час, напором 38 м с мощностью двигателя 30 кВт (1 рабочий, 1 резервный). Включение насоса производится автоматически по уровню сточных вод в приемном отделении. Перекачка сточных вод производится в приемную камеру.

Год ввода в эксплуатацию КОС сельского поселения Рождествено — 1982. Проектная производительность составляет 700 м3/сут, фактическая — около 270  м3/сут.

В состав КОС входят:

  • приемная камера;
  • решетка с ручной очисткой;
  • однокоридорные аэротенки;
  • вторичные отстойники;
  • илоуплотнители;
  • контактный резервуар;
  • блок доочистки;
  • воздуходувная станция;
  • иловые площадки;
  • площадки компостирования.

Из приемной камеры сточные воды по открытому каналу поступают на решетку, где происходит задержание крупных загрязнений. Отбросы с решеток собираются вручную и  утилизируются вместе с бытовыми отходами. Отходы складируются в яме на территории очистных сооружений без обеззараживания. После решетки сточные воды направляются в аэротенки. В аэротенках происходит окисление органических веществ при помощи микроорганизмов активного ила. Аэрация иловой смеси осуществляется  воздуходувным агрегатом. После аэротенков сточные воды поступают во вторичные отстойники, где происходит осаждение ила. Возвратный активный ил  эрлифтами перекачивается в голову аэротенков, а избыточный ил эрлифтом подается в илоуплотнитель. Уплотненный ил направляется на иловые площадки на обезвоживание. Дренажная система иловых площадок в настоящее время не функционирует.

Условно очищенные сточные воды по лотку сбрасываются в р. Оредеж. Обеззараживание сточных вод не производится. Блок доочистки не работает.

На выпуск сточных вод разработан норматив допустимого сброса, утвержденный Невско-Ладожским бассейновым водным управлением. Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Оредеж, осуществляет лаборатория контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Таблица 11 — Данные лабораторного контроля  за 2011 год.

Определяемые показатели, мг/дм3 Вход Выход Эффективность очистки, % ПДС, мг/дм3 Превышение ПДС, раз
БПК 5 197 8,5 95,7 3 2,8
Нефтепродукты 0,15 0,05 3,0
Взвешенные в-ва 85 10,1 88,2 7,25 1,4
Сухой остаток 762 1000
Азот аммонийный 49 0,27 99,4 0,39
Нитраты 5,6 22 9,1 2,4
Хлориды 101 170 300
Железо общее 1,5 0,36 75,2 0,1 3,6
ПАВ 0,08 0,10
Сульфаты 47 38,5 17,2 55
Фосфор общий 8,3 5,2 36,7 1,5 3,5
Фосфор фосфатов 5,3 3,7 30,2 0,2 18,5
ХПК 227 73 67,7 30 2,4
Фенолы <0,002

Сооружения выполнены по проекту 70-х годов и рассчитаны на очистку только по взвешенным веществам и БПК5. Эффективность очистки по этим показателям высокая  около 90%. Однако, величина БПК5 и содержание взвешенных веществ в очищенном стоке превышает нормативы допустимого сброса, утвержденные Невско-Ладожским бассейновым водным управлением.

Не выполняются нормативы по очистке от биогенных элементов — фосфора и азота. Причины:

  • отсутствие технологии снятия фосфора;
  • аэротенки нитрификаторы предназначены для окисления аммонийного азота, т. е. для перевода аммония в нитраты, процесс денитрификации не происходит.

Для организации процесса глубокой биологической очистки необходима реконструкция аэротенков с устройством перегородок для деления аэротенка на анаэробные и аноксидные зоны, установкой мешалок, насосов нитратного рецикла, возвратного и избыточного ила, с устройством аэрационной системы на 50% площади аэротенка и на 15% площади переходных зон. Так же превышены нормативы сброса по ХПК, железу, нефтепродуктам. Для очистки стоков до нормативных значений по металлам, нефтепродуктам необходимо строительство (или реконструкция) сооружений третичной очистки с внедрением технологии дисковых фильтров.

Высокую степень износа на КОС сельского поселения Рождествено имеют металлоконструкции: трубопроводы, лотки подачи сточной воды, ограждения. Также необходимо провести обследование железобетонных конструкций емкостных сооружений.

 

 

Таблица 12 – Техническая характеристика оборудования систем водоотведения

Наименование КОС Год ввода Тип Произв.,
м3/сут
Оборуд. Тип, марка Произв.,
м3/ч
N, раб.        квт. Реж. работы, час/год Расход   эл.эн.      квт-час
проект факт
Батово 1989 Аэротенк 4200 300 Воздуходувка 2 АФ57Э52М 50 19 8 760 162 060
Воздуходувка 2 АФ57Э52М 50 19 2 160 39 960
Насос мойки песк. 4К-6а 75 40 48 1 920
Насос аэротенков 86 30 2 920 87 600
Насос дрен. вод 75 30 2 000 60 000
Рождествено 1981 Аэротенк 700 225 Турбокомпрессор ЭФ-103 470 15 8 760 131 400

 

Таблица 13 – Характеристика КНС

Наименование оборудования  и  его месторасположение   Тип оборудования Количество рабочих  (резерв),шт.                         Характеристика
Производительность, м3/час Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
1 п. Рождествено ФГ 115/38                ФГ 115/38 1/-                   -/1 100

100

38               38 30+30=60
2 д. Батово, в поселке СМ 100-65-200а/2       СМ 125-80-315 1/-                   -/1 86

75

42               26 30+22=52
3 д. Батово, КНС от д. №9 Иртыш 30 ПФ 1/- 60 22 3
Итого по поселению 421 115

 

Таблица 14 – Объемы отведения стоков МО

Наименование ед.изм 2009 2010 2011 2012
Объемы отведения стоков тыс. куб. м. 188,6 189,0 185,8 177,4
  • Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения

Дер. Батово

  1. Не соблюдаются нормативы очистки сточных вод по восьми показателям: БПК5, ХПК, азот нитратов, азот общий, фосфаты (по Р), фосфор общий, нефтепродукты железо общее.
  2. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится.
  3. Высокий износ оборудования и сооружения КНС и КОС
  4. Отсутствует система учета количества стоков и отсутствуют приборы качества стоков во всей систем

Село Рождествено

  1. Сброс недостаточно очищенных вод ОСК
  2. Отсутствие обеззараживания сточных вод
  3. Отсутствие ТУ на использование осадка сточных вод в качестве грунта для рекультивации
  4. Неэффективная работа очистных сооружений (устаревшая технология, оборудование) заложенные проектные решения не могут обеспечить современных требований к качеству очистки стоков
  5. Высокий износ канализационной сети
  6. Отсутствие системы учета количества стоков
  7. Отсутствие автоматизированных систем управления процессами перекачки и очистки сточных вод
  8. Отсутствие автоматизированных систем контроля качества очистки сточных вод
  • Направления решения проблем в системе

Дер. Батово

  1. Провести реконструкцию КНС, используя модульные КНС
  2. Строительство новых КОС модульного типа, создание системы учета объемов стоков
  3. Разработать ТУ на использование осадка иловой площадки
  4. Произвести реконструкцию канализационной сети

по узлу механической очистки.

  1. Установить решетки с мелким прозором, задерживающие отбросы с птицефабрики в виде перьев и пуха.
  2. Реконструировать песколовки с круговым движением воды. Провести капитальный ремонт распределительной камеры блока емкостей.
  3. Заменить щитовые затворы на стальные нержавеющие.

по узлу биологической очистки.

  1. Выполнить обследование бетонных конструкций емкостных сооружений, при необходимости произвести капитальный ремонт.
  2. Заменить водосливы, трубопроводы и арматуру, а также металлические ограждающие конструкции.
  3. Внедрить технологию глубокого удаления биогенных элементов (азота и фосфора).
  4. Реконструировать аэротенки с выделением аноксидных и анаэробных зон. В зонах установить перемешивающие устройства.
  5. В аэробных зонах установить аэраторы тарельчатого типа.
  6. Для достижения нормативов предельного сброса по фосфорной группе необходимо внедрить технологию химического осаждения фосфора.
  7. Внедрить третичную очистку сточной воды.
  8. Предусмотреть обеззараживание очищенной сточной воды.

Село Рождествено

  1. Провести реконструкцию двух КНС, используя модульные КНС
  2. Провести реконструкцию существующих КОС или проектирование и строительство новых
  3. Разработать ТУ на использование осадка в качестве компонента техногрунта для обогащения почв
  4. Произвести реконструкцию канализационных сетей

 

  • Стстема газоснабжения

Схемой территориального планирования Рождественского сельского поселения предусмотренные следующие планы развития системы газоснабжения:

Мероприятия на расчетный срок:

  • Увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующих ГРС, ГГРП для обеспечения газоснабжением объектов нового строительства.
  • Расширение территориальных границ применения газопроводов из полиэтилена.
  • Строительство межпоселковых газопроводов с ШРП к негазифицированным населенным пунктам (Ляды, Поддубье) протяженностью 5,7 км.
  • Строительство межпоселковых газопроводов с 7 ГРП к населенным пунктам – Выра, Грязно, Даймище, Замостье, Чикино – 8,6 км;

Мероприятия на первую очередь:

  • Строительство межпоселковых газопроводов с ШРП к негазифицированным населенным пунктам (Грязно, Даймище, Межно, Рыбицы) протяженностью 5,1 км.
  • Строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 3,5 км с 4 ГРП к площадкам нового строительства в Рождествено.

 

  • Стстема электроснабжения

Схемой территориального планирования Рождественского сельского поселения предусмотренные следующие планы развития системы электроснабжения:

Мероприятия на расчетный срок:

  • Строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в селе Рождествено.
  • Строительство сетей 10 кВ в селе Рождествено протяженностью 0,1 км.
  • Модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (20 шт.).

Мероприятия на первую очередь:

  • Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в селе Рождествено -1 шт., деревне Грязно – 1 шт., деревне Выра – 1 шт. и сетей 10 кВ протяженностью 0,5 км.
  • Модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (15 шт.).

 


  1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
  • Краткая характеристика МО

Таблица 15 – Состав поселения

№ п/п Наименование населенного пункта Тип населенного пункта
1 Рождествено Село, административный центр
2 Батово Деревня
3 Выра Деревня
4 Грязно Деревня
5 Даймище Деревня
6 Дивенский Посёлок
7 Замостье Деревня
8 Ляды Деревня
9 Межно Деревня
10 Новое Поддубье Деревня
11 Поддубье Деревня
12 Рыбицы Деревня
13 Старое Поддубье Деревня
14 Чикино Деревня
  • Перспективные показатели развития МО
    • Социально-экономические показатели

 

Таблица 16 — Динамика численности и состава населения

Наименование

показателя

Ед.изм. 2011 2012 2013 2020 2030
Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам: чел 5594 5594 5572 5420 6100
Рождествено чел 2135 2135 2206 2700 3000
Батово чел 1499 1499 1512 1600 1700
Выра чел 287 287 272 164 205
Грязно чел 71 71 67 41 51
Даймище чел 361 361 342 206 258
Дивенский чел 819 819 775 468 585
Замостье чел 54 54 51 31 39
Ляды чел 54 54 51 31 39
Межно чел 166 166 157 95 119
Новое Поддубье чел 34 34 32 19 24
Поддубье чел 15 15 14 9 11
Рыбицы чел 46 46 44 26 33
Старое Поддубье чел 35 35 33 20 25
Чикино чел 18 18 17 10 13
Возрастная структура населения:

— население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)

% 11,9 11,9 11,9 11,8 15,8
— население в трудоспособном

возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 года)

% 65,5 65,5 65,5 60,7 57,4
— население старше трудоспособного  возраста % 22,6 22,6 22,6 27,3 26,8

 

  • Перспективы развития застройки

В соответствии с Генеральным планом, в целом по муниципальному образованию до 2030 года планируется рост общей жилой площади на 154,48 тыс. м2 до 328,0 тыс. м2 или на (рост +89%)

Таблица 17 – Динамика роста площади жилой застройки в целом по МО

Наименование

показателя

Ед.изм. 2011 2012 2013 2020 2030
Жилищный фонд всего, в т.ч.: тыс. м2 173,5 173,5 184,6 262,5 328,0
муниципальный жилищный фонд тыс. м2 50,3 50,3 50,3 54,3 57,21
индивидуальный жилищный фонд тыс. м2 123,2 123,2 133,8 208,2 270,8
Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: тыс. м2 10,6 89,0 65,5
многоквартирная жилая застройка тыс. м2 0,0 2,92 2,92
индивидуальная жилая застройка тыс. м2 10,6 86,1 62,6

 

 


  1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
  • Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 18 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения

Группа индикаторов Наименование целевых индикаторов Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС м2 47 570 47 125 47 111 47 570 50 613 53 283 55 953 71 972 89 930
Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения % 93,0 98,0 94,3 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1
Вновь созданная генерирующая мощность Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 4,30 (2023)
6,02 (2025)
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Объем реализации услуг тыс.Гкал 22,4 22,1 20,7 20,7 21,2 21,0 22,7 27,1 32,1
Показатели степени охвата потребителей приборами учета Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) % 9,3 13,1 13,1 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) % 14,6 14,6 14,6 55,8 80,4 100 100 100 100
Показатели надежности системы ресурсоснабжения Объем реконструкции сетей (за год) км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 (2026)
1,80 (2030)

 

 

 

  • Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

 

Таблица 19 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы водоснабжения

Группа индикаторов Наименование целевых индикаторов Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения тыс. м2 43,6 44,3 44,3 43,5 46,2 48,7 51,1 65,8 82,2
Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения % 85,8 90,0 131,1 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Объем реализации услуг тыс. куб. м. 160,1 169,5 174,6 174,6 178,5 177,5 182,1 190,7 199,7
Показатели степени охвата потребителей приборами учета Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) % 29,3 32,3 41,7 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) % ГВС-35,9

ХВС-28,4

ГВС-35,9

ХВС-28,4

ГВС-63,6

ХВС-56,7

ГВС-

84,4

ХВС-

83,4

ГВС-100

ХВС-100

ГВС-100

ХВС-100

ГВС-100

ХВС-100

ГВС-100

ХВС-100

Показатели эффективности потребления  коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям Удельное потребление воды  на 1 чел. куб.м./чел. в год 35,3 34,1 28,6 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9
Удельное потребление воды на 1 м2 многоквартирных домов куб.м./1 м2 в год 2,3 2,2 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,0
Удельное потребление воды на 1 м2 бюджетных организаций куб.м./1 м2 в год 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 

  • Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

 

Таблица 20 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы водоотведения

Группа индикаторов Наименование целевых индикаторов Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения тыс. м2 43,4 43,9 44,0 43,7 46,5 48,9 51,4 66,1 82,6
Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения % 0,0 92,8 97,5 91,4 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Объем реализации услуг тыс. куб. м. 171,2 171,6 168,7 168,7 172,4 176,0 175,3 171,9 193,4
Показатели степени охвата потребителей приборами учета Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) % 38,9 40,2 45,5 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Показатели эффективности потребления  коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. куб.м./чел. в год 64,0 63,8 61,3 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5
Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов куб.м./1 м2 в год 3,3 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,7 2,9
Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций куб.м./1 м2 в год 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 

  1. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
  • Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
№ п/п Наименование объекта Цель реализации Сроки реализации Общая сметная стоимость, млн.руб. Единица измерения (Гкал/час, км) Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) Источники финансирования
начало окончание на весь период 2012-2030 гг. по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2030
1 Котельная № 6
п. Рождествено
Рождественское с/п
1.1 Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии Повышение эффективности работы системы теплоснабжения 4,30
Проектирование 01.2022г. 12.2022г. 3 3 3
Строительство 01.2023г. 12.2023г. 30 30 30
1.2 Реконструкция тепловых сетей 1,95 км
Проектирование 01.2024г. 12.2024г. 1 1 1
Строительство 01.2025г. 12.2026г. 5 5 5
2 Котельная № 27
п. Батово
Рождественское с/п
2.1 Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии Повышение эффективности работы системы теплоснабжения 6,02
Проектирование 01.2024г. 12.2024г. 3 3 3
Строительство 01.2025г. 12.2025г. 40 40 40
2.2 Реконструкция тепловых сетей 1,8 км
Проектирование 01.2027г. 12.2027г. 1 1 1
Строительство 01.2028г. 12.2030г. 30 30 30
3 Котельная № 8
ст. Дивинская
Рождественское с/п
3.1 Новое строительство БМК Повышение эффективности работы системы теплоснабжения 0,43
Проектирование 01.2013г. 12.2013г. 2 2 2
Строительство 01.2014г. 12.2014г. 12 12 12
3.2 Реконструкция тепловых сетей 0,00
Проектирование
Строительство

 

 

  • Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Наименование проекта ПИР/ СМР Сроки реализации Общая сметная стоимость, тыс.руб. Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
нач. окон. 2012-2030 гг. по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2030
Рождествено
Всего 47 510 47 510 0 6 957 0 13 589 0 0 0 0 23 968
1. Безопасность и качество воды 14 359 14 359   0
1.1. Организационные мероприятия ПИР 770 770 0
1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов  ПИР 2013 2013 400 400 400 0
1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы.  ПИР 370 370 370 0
1.2. Модернизация водозаборных сооружений ПИР, СМР 13 589 13 589 0
1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации ПИР 2015 2015 42 42 42 0
СМР 600 600 600 0
1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы ПИР 2015 2015 847 847 847 0
СМР 12 100 12 100 12 100 0
2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения ПИР, СМР 23 968 23 968   0
2.1. Реконструкция водопроводной сети ПИР, СМР 23 968 23 968 0
2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети ПИР 2022 2023 1 568 1 568 1 568
СМР 22 400 22 400 22 400
В3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение ПИР, СМР 6 187 6 187   0
3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии  ПИР, СМР 1 498 1 498 0
3.1.1. Реконструкция/устройство водонапорных башен ПИР 2013 2013 98 98 98 0
СМР 1 400 1 400 1 400 0
3.2. Программа управления водопотреблением. ПИР, СМР 4 689 4 689 0
3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения СМР 2013 2013 120 120 120 0
3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети ПИР 2013 2013 299 299 299 0
СМР 4 270 4 270 4 270 0
4. Доступ к услуге водоснабжения ПИР, СМР 2 996 2 996   0
4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки ПИР 196 196 0
СМР 2 800 2 800 0
Даймище
Всего 6 454 6 454 385 0 0 1 522 0 0 0 696 3 424
1. Безопасность и качество воды 1 081 1 081    
1.1. Организационные мероприятия ПИР 385 385
1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов  ПИР 2012 2012 200 200 200
1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы.  ПИР 2012 2012 185 185 185
0
В1.2. Модернизация водозаборных сооружений ПИР, СМР 696 696
1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации ПИР 2019 2019 21 21 21
СМР 300 300 300
В1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы ПИР 2019 2019 25 25 25
СМР 350 350 350
В2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения ПИР, СМР 3 424 3 424    
2.1. Реконструкция водопроводной сети ПИР, СМР 3 424 3 424
2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети ПИР 2027 2027 224 224 224
СМР 3 200 3 200 3 200
В3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение ПИР, СМР 1 522 1 522    
3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии  ПИР, СМР 749 749
3.1.1. Реконструкция/устройство водонапорных башен ПИР 2015 2015 49 49 49
СМР 700 700 700
3.2. Программа управления водопотреблением. ПИР, СМР 773 773
3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети ПИР 2015 2015 51 51 51
СМР 722 722 722
4. Доступ к услуге водоснабжения ПИР, СМР 428 428    
4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки ПИР 28 28
СМР 400 400
Батово
Всего 19 469 19 469 380 775 0 0 5 635 0 0 10 272 1 124
1. Безопасность и качество воды 2 279 2 279    
1.1. Организационные мероприятия ПИР 1 155 1 155
1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов  ПИР 2012 2013 600 600 300 300
1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы.  ПИР 2012 2013 555 555 80 475
0
1.2. Модернизация водозаборных сооружений ПИР, СМР 1 124 1 124
1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации ПИР 2020 2020 63 63 63
СМР 900 900 900
1.2.4. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы ПИР 2020 2020 11 11 11
СМР 150 150 150
2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения ПИР, СМР 10 272 10 272    
2.1. Реконструкция водопроводной сети ПИР, СМР 10 272 10 272
2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети ПИР 2019 2019 672 672 672
СМР 9 600 9 600 9 600
3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение ПИР, СМР 5 635 5 635    
3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии  ПИР, СМР 2 247 2 247
3.1.1. Реконструкция/устройство водонапорных башен ПИР 2016 2016 147 147 147
СМР 2 100 2 100 2 100
3.2. Программа управления водопотреблением. ПИР, СМР 3 388 3 388
3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения СМР 2016 2016 180 180 180
3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети ПИР 2016 2016 210 210 210
СМР 2 998 2 998 2 998
4. Доступ к услуге водоснабжения ПИР, СМР 1 284 1 284    
4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки ПИР 84 84
СМР 1 200 1 200

 


  • Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Наименование объекта ПИР/ СМР Сроки реализации Общая сметная стоимость, тыс.руб. Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
нач. окон. 2012-2030 гг. по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2030
Всего по поселению 379 800 265 515 0 0 0 4 551 17 825 17 825 17 825 17 825 189 665
д. Рождествено
Всего 75 850 75 850 0 0 0 4 551 17 825 17 825 17 825 17 825 0
Реконструкция (строительство) КОС, КНС ПИР 2015 2015 3 363 3 363 0 0 0 3 363 0 0 0 0 0
СМР 2016 2019 52 687 52 687 0 0 0 0 13 172 13 172 13 172 13 172 0
Реконструкцию (строительство) канализационной сети (6,09 км) ПИР 2015 2015 1 188 1 188 0 0 0 1 188 0 0 0 0 0
СМР 2016 2019 18 612 18 612 0 0 0 0 4 653 4 653 4 653 4 653 0
д. Рождествено
Всего 303 950 189 665 0 0 0 0 0 0 0 0 189 665
Реконструкция (строительство) КОС, КНС ПИР 2027 2027 16 239 16 239 0 0 0 0 0 0 0 0 16 239
СМР 2028 2032 254 411 152 647 0 0 0 0 0 0 0 0 152 647
Реконструкцию (строительство) канализационной сети (6,09 км) ПИР 2027 2027 1 998 1 998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 998
СМР 2028 2032 31 302 18 781 0 0 0 0 0 0 0 0 18 781

 


  1. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: 50% — ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» и 50% — частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

  • Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

Таблица 21 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении

Наименование Ед.изм. ИТОГО 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Потребности в инвестициях и обслуживании кредитов тыс.руб. 375 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 449 68 231 15 779 116 488 15 937 17 670 95 397 20 511 19 253
Потребность в инвестициях тыс.руб. 251 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 863 61 522 8 552 99 673 0 2 374 73 628 0 0
За счет заемных средств тыс.руб. 125 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 931 30 761 4 276 49 836 0 1 187 36 814 0 0
За счет собственных средств тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За счет бюджетных средств тыс.руб. 125 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 931 30 761 4 276 49 836 0 1 187 36 814 0 0
Обслуживание кредита тыс.руб. 124 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 6 709 7 227 16 815 15 937 15 296 21 769 20 511 19 253
Источники инвестиций и обслуживании кредитов тыс.руб. 281 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 987 62 950 10 160 103 394 3 721 6 145 78 958 5 331 5 331
Собственные средства тыс.руб. 30 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 1 428 1 609 3 721 3 721 3 771 5 331 5 331 5 331
Прибыль тыс.руб. 0
Амортизация тыс.руб. 30 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 1 428 1 609 3 721 3 721 3 771 5 331 5 331 5 331
Изменение оборотного капитала за счет НДС тыс.руб. 0
Бюджетное финансирование тыс.руб. 125 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 931 30 761 4 276 49 836 0 1 187 36 814 0 0
Заемные средства тыс.руб. 125 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 931 30 761 4 276 49 836 0 1 187 36 814 0 0
   
Дефицит финансирования тыс.руб. 93 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 5 282 5 619 13 094 12 216 11 525 16 438 15 180 13 922
Профицит финансирования тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе тыс.руб. 93 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 5 282 5 619 13 094 12 216 11 525 16 438 15 180 13 922

 

  • Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

 

Таблица 22 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении

 

Наименование Ед.изм. ИТОГО 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Потребности в инвестициях и обслуживании кредитов тыс.руб. 130 063 0 9 445 816 21 705 2 538 2 400 2 261 2 123 1 985 29 295 29 345 5 569 5 235 3 948 3 709 3 469 3 230 2 990
Потребность в инвестициях тыс.руб. 75 536 0 8 586 0 19 029 0 0 0 0 0 24 952 22 968 0 0 0 0 0 0 0
За счет заемных средств тыс.руб. 37 768 0 4 293 0 9 515 0 0 0 0 0 12 476 11 484 0 0 0 0 0 0 0
За счет собственных средств тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За счет бюджетных средств тыс.руб. 37 768 0 4 293 0 9 515 0 0 0 0 0 12 476 11 484 0 0 0 0 0 0 0
Обслуживание кредита тыс.руб. 54 527 0 859 816 2 676 2 538 2 400 2 261 2 123 1 985 4 342 6 376 5 569 5 235 3 948 3 709 3 469 3 230 2 990
Источники инвестиций и обслуживании кредитов тыс.руб. 93 327 0 8 768 182 19 614 585 585 585 585 585 26 066 24 569 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Собственные средства тыс.руб. 17 791 0 182 182 585 585 585 585 585 585 1 114 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Прибыль тыс.руб. 0
Амортизация тыс.руб. 17 791 0 182 182 585 585 585 585 585 585 1 114 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Изменение оборотного капитала за счет НДС тыс.руб. 0
Бюджетное финансирование тыс.руб. 37 768 0 4 293 0 9 515 0 0 0 0 0 12 476 11 484 0 0 0 0 0 0 0
Заемные средства тыс.руб. 37 768 0 4 293 0 9 515 0 0 0 0 0 12 476 11 484 0 0 0 0 0 0 0
   
Дефицит финансирования тыс.руб. 36 736 0 677 634 2 091 1 953 1 814 1 676 1 538 1 400 3 229 4 776 3 969 3 634 2 348 2 109 1 869 1 629 1 390
Профицит финансирования тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе тыс.руб. 36 736 0 677 634 2 091 1 953 1 814 1 676 1 538 1 400 3 229 4 776 3 969 3 634 2 348 2 109 1 869 1 629 1 390

 

  • Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

 

Таблица 23 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоотведении

 

Наименование Ед.изм. ИТОГО 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Потребности в инвестициях и обслуживании кредитов тыс.руб. 848 721 0 0 24 479 28 193 32 085 36 175 40 018 10 860 10 226 9 591 8 957 8 323 6 576 4 868 135 484 149 755 163 829 179 302
Потребность в инвестициях тыс.руб. 632 225 0 0 22 253 23 708 25 300 27 042 28 524 0 0 0 0 0 0 0 120 259 124 328 128 359 132 452
За счет заемных средств тыс.руб. 316 113 0 0 11 127 11 854 12 650 13 521 14 262 0 0 0 0 0 0 0 60 130 62 164 64 179 66 226
За счет собственных средств тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За счет бюджетных средств тыс.руб. 316 113 0 0 11 127 11 854 12 650 13 521 14 262 0 0 0 0 0 0 0 60 130 62 164 64 179 66 226
Обслуживание кредита тыс.руб. 216 496 0 0 2 225 4 485 6 785 9 133 11 494 10 860 10 226 9 591 8 957 8 323 6 576 4 868 15 225 25 426 35 470 46 851
Источники инвестиций и обслуживании кредитов тыс.руб. 693 040 0 0 22 725 24 682 26 810 29 125 31 211 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 125 494 132 197 138 947 143 040
Собственные средства тыс.руб. 60 815 0 0 471 974 1 510 2 083 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 5 235 7 869 10 588 10 588
Прибыль тыс.руб. 0
Амортизация тыс.руб. 60 815 0 0 471 974 1 510 2 083 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 2 687 5 235 7 869 10 588 10 588
Изменение оборотного капитала за счет НДС тыс.руб. 0
Бюджетное финансирование тыс.руб. 316 113 0 0 11 127 11 854 12 650 13 521 14 262 0 0 0 0 0 0 0 60 130 62 164 64 179 66 226
Заемные средства тыс.руб. 316 113 0 0 11 127 11 854 12 650 13 521 14 262 0 0 0 0 0 0 0 60 130 62 164 64 179 66 226
   
Дефицит финансирования тыс.руб. 155 681 0 0 1 754 3 511 5 275 7 050 8 807 8 173 7 539 6 904 6 270 5 636 3 889 2 181 9 990 17 557 24 882 36 262
Профицит финансирования тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе тыс.руб. 155 681 0 0 1 754 3 511 5 275 7 050 8 807 8 173 7 539 6 904 6 270 5 636 3 889 2 181 9 990 17 557 24 882 36 262

 

  • Величина тарифов и доступность программы для населения

Таблица 24 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 1)

Наименование показателя Ед.изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) руб./Гкал 1 524,4 1 494,5 1 713,4 1 773,4 2 254,5 2 273,8 2 340,9 2 658,6 2 909,1 3 154,8 3 359,6
Производственная программа руб./Гкал 1 524,4 1 494,5 1 629,2 1 689,3 2 170,4 2 189,6 2 223,9 2 386,1 2 550,5 2 724,5 2 887,7
Инвестиционная программа руб./Гкал 0,0 0,0 84,1 84,1 84,1 84,1 117,0 272,5 358,6 430,3 472,0
Тариф на услуги по горячему водоснабжению руб./м3 0,0 0,0 0,0 99,8 112,0 124,3 138,0 152,5 168,1 184,9 201,5
Производственная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиционная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) руб./м3 12,6 13,6 15,4 16,1 18,9 31,2 35,7 40,3 43,7 47,6 58,4
Производственная программа руб./м3 12,6 13,6 15,4 16,1 18,6 21,5 22,8 24,2 25,4 26,7 27,8
Инвестиционная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 9,7 12,9 16,1 18,3 20,8 30,6
Тариф на услуги водоотведения (без НДС) руб./м3 14,8 16,9 18,7 19,5 23,5 25,6 31,4 38,6 46,9 54,6 62,0
Производственная программа руб./м3 14,8 16,9 18,7 19,5 21,9 20,5 22,0 23,2 24,4 25,6 26,6
Инвестиционная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 5,1 9,4 15,4 22,5 29,0 35,3
Тариф на услуги по электроснабжению руб/кВтч 0,0 0,0 0,0 2,7 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 4,9 5,2
Производственная программа руб/кВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиционная программа руб/кВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тариф на услуги по газоснабжению руб./м3 0,0 0,0 0,0 4,3 4,6 4,9 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1
Производственная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиционная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: руб./мес. 0,0 0,0 0,0 4 331,9 5 184,3 5 662,1 6 152,9 6 938,1 7 650,1 8 376,7 9 138,3
Теплоснабжение руб./мес. 0,0 0,0 0,0 1 894,8 2 408,8 2 429,4 2 501,1 2 840,5 3 108,2 3 370,7 3 589,5
Горячее водоснабжение руб./мес. 0,0 0,0 0,0 1 093,2 1 226,6 1 361,6 1 511,3 1 670,0 1 840,8 2 025,1 2 206,9
Холодное водоснабжение руб./мес. 0,0 0,0 0,0 256,6 301,2 496,6 568,5 642,0 696,3 757,5 930,5
Водоотведение руб./мес. 0,0 0,0 0,0 311,1 374,4 408,4 499,5 615,0 747,0 869,9 987,0
Электроснабжение руб./мес. 0,0 0,0 0,0 608,6 693,8 777,0 874,2 962,5 1 039,6 1 124,8 1 185,7
Газоснабжение руб./мес. 0,0 0,0 0,0 167,6 179,5 189,2 198,4 208,2 218,3 228,6 238,7
Средний совокупный доход семьи руб./мес. 0,0 0,0 0,0 41 238,1 42 763,9 45 115,9 47 777,8 49 993,0 52 207,3 54 434,3 56 865,6
Удельный вес платы в совокупном доходе семьи % 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 12,1% 12,6% 12,9% 13,9% 14,7% 15,4% 16,1%
Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг % 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) руб./мес.          —          —          — 4 123,8 4 276,4 4 511,6 4 777,8 4 999,3 5 220,7 5 443,4 5 686,6
Доступность % 0,0% 0,0% 0,0% -4,8% -17,5% -20,3% -22,3% -27,9% -31,8% -35,0% -37,8%

 

 

 

Таблица 25 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 2)

Наименование показателя Ед.изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) руб./Гкал 3 531,7 3 714,8 3 899,6 4 036,5 4 158,4 4 224,9 4 244,6 4 426,8 4 511,7 4 612,3 4 744,5
Производственная программа руб./Гкал 3 051,0 3 233,7 3 418,7 3 588,3 3 752,4 3 902,3 4 044,5 4 190,9 4 340,9 4 489,9 4 643,1
Инвестиционная программа руб./Гкал 480,8 481,1 480,9 448,2 406,0 322,6 200,1 235,9 170,8 122,4 101,4
Тариф на услуги по горячему водоснабжению руб./м3 218,7 236,6 254,8 271,3 287,3 302,2 316,5 331,3 346,4 361,5 377,1
Производственная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиционная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) руб./м3 64,7 67,8 69,4 69,1 62,7 59,2 55,2 51,9 48,3 40,9 38,7
Производственная программа руб./м3 28,8 30,0 31,2 32,3 33,4 34,4 35,2 36,1 37,0 37,8 38,7
Инвестиционная программа руб./м3 35,9 37,8 38,2 36,7 29,3 24,8 20,0 15,8 11,4 3,1 0,0
Тариф на услуги водоотведения (без НДС) руб./м3 65,4 71,0 76,7 82,9 87,9 90,3 91,6 101,4 100,5 100,0 107,2
Производственная программа руб./м3 27,6 28,7 29,8 30,8 31,9 32,7 33,6 34,4 35,2 36,1 36,9
Инвестиционная программа руб./м3 37,8 42,3 46,9 52,1 56,0 57,5 58,0 67,0 65,3 63,9 70,3
Тариф на услуги по электроснабжению руб/кВтч 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5
Производственная программа руб/кВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиционная программа руб/кВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тариф на услуги по газоснабжению руб./м3 6,4 6,6 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 8,6 8,9
Производственная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиционная программа руб./м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: руб./мес. 9 734,0 10 338,5 10 928,9 11 419,4 11 772,9 12 042,9 12 219,4 12 722,6 12 950,5 13 137,0 13 567,7
Теплоснабжение руб./мес. 3 773,4 3 969,0 4 166,5 4 312,7 4 443,0 4 514,0 4 535,0 4 729,7 4 820,4 4 927,9 5 069,1
Горячее водоснабжение руб./мес. 2 394,5 2 590,8 2 789,8 2 970,4 3 145,8 3 308,8 3 465,3 3 627,2 3 792,9 3 958,3 4 129,4
Холодное водоснабжение руб./мес. 1 030,9 1 080,1 1 104,9 1 100,1 999,5 942,3 879,4 826,1 769,9 652,2 616,2
Водоотведение руб./мес. 1 041,7 1 130,3 1 221,8 1 321,1 1 400,3 1 438,4 1 458,6 1 615,6 1 601,1 1 593,0 1 707,4
Электроснабжение руб./мес. 1 244,7 1 309,4 1 376,7 1 436,0 1 496,2 1 542,6 1 575,0 1 608,1 1 640,3 1 669,6 1 699,4
Газоснабжение руб./мес. 248,8 259,0 269,2 279,0 288,1 296,8 306,1 315,9 325,9 336,0 346,1
Средний совокупный доход семьи руб./мес. 59 284,0 61 768,4 64 315,6 67 111,4 69 981,7 72 928,4 76 035,0 79 177,1 82 581,9 86 098,3 89 784,9
Удельный вес платы в совокупном доходе семьи % 16,4% 16,7% 17,0% 17,0% 16,8% 16,5% 16,1% 16,1% 15,7% 15,3% 15,1%
Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) руб./мес. 5 928,4 6 176,8 6 431,6 6 711,1 6 998,2 7 292,8 7 603,5 7 917,7 8 258,2 8 609,8 8 978,5
Доступность % -39,1% -40,3% -41,2% -41,2% -40,6% -39,4% -37,8% -37,8% -36,2% -34,5% -33,8%

 

 

 

 

  1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Рождественского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

— разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

— контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

— методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

 

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

 

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

— Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

— Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

— Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

  1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
  2. верификация данных;
  3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

 

 

Приложение № 2 к решению совета

депутатов Рождественского сельского поселения

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

 

Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района приглашает всех заинтересованных физических и юридических лиц принять участие в публичных слушаниях по вопросу утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения на период 2013 — 2030 годы (далее – Публичные слушания).

Дата, время и место проведения Публичных слушаний:

30.10.2017 в 11-00 в здании  администрации Рождественского сельского поселения на втором этаже по адресу: Гатчинский район, с. Рождествено, проспект Большой дом 5, каб. 1.

Организатор слушаний – администрации Рождественского сельского поселения на втором этаже по адресу: Гатчинский район, с. Рождествено, проспект Большой дом 5, тел. 62-242, 62-382.

Информационные материалы размещены в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте администрации Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района по адресу: http://roadm.spb.ru

Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять индивидуальные и коллективные обращения и предложения (далее – Предложения) в администрацию Рождественского сельского поселения, которые могут быть оставлены лично или направлены в письменной форме. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, контактного телефона и даты подготовки Предложений.

Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения администрацией не рассматриваются. Предложения, не имеющие отношения к вопросу публичных слушаний, администрацией не рассматриваются, ответ направляется заявителю с указанием причин.